据证券之星公开数据整理,近期东来技术(688129)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.66亿元,同比上升32.47%,归母净利润3640.02万元,同比上升369.07%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.53亿元,同比上升30.28%,第二季度归母净利润1641.81万元,同比上升248.71%。本报告期东来技术应收账款上升,应收账款同比增幅达30.17%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率39.08%,同比增34.55%,净利率13.68%,同比增254.08%,销售费用、管理费用、财务费用总计5336.77万元,三费占营收比20.06%,同比减23.58%,每股净资产6.81元,同比减1.38%,每股经营性现金流-0.1元,同比增53.4%,每股收益0.34元,同比增466.67%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 应收票据变动幅度为-42.71%,原因:承兑汇票的到期收回。
- 应收款项融资变动幅度为37.87%,原因:公司期末持有的银行承兑汇票增加。
- 在建工程变动幅度为33.56%,原因:募投项目投入。
- 使用权资产变动幅度为-30.7%,原因:使用权资产的摊销。
- 长期待摊费用变动幅度为102.36%,原因:生产储罐的改造费用投入。
- 应付职工薪酬变动幅度为-31.42%,原因:本期发放2023年年终奖。
- 其他应付款变动幅度为180.75%,原因:已宣告未发放的现金股利。
- 其他流动负债变动幅度为-51.47%,原因:未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少。
- 租赁负债变动幅度为-39.16%,原因:期末未支付的租金减少。
- 库存股变动幅度为125.96%,原因:本期回购公司股票。
- 营业收入变动幅度为32.47%,原因:公司坚持聚焦主业,持续开拓市场,提升运营效率,市场竞争力增强;在汽车OEM原厂涂料及汽车内外饰件涂料领域,实现快速增长,带来整体业绩的提升。
- 财务费用变动幅度为128.61%,原因:报告期内公司融资增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为53.21%,原因:报告期内营业收入增加、净利润增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为112.33%,原因:去年同期支付募投项目土地款。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-123.49%,原因:归还短期借款。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为4.72%,资本回报率不强。去年的净利率为9.96%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市4年以来,累计融资总额4.57亿元,累计分红总额7701.62万元,分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为91.29%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.66%)
- 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达39.58%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达15.74%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达253.05%)
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