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炬芯科技(688049)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-08-27 06:06:09
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据证券之星公开数据整理,近期炬芯科技(688049)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.8亿元,同比上升27.9%,归母净利润4094.0万元,同比上升65.73%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.62亿元,同比上升17.52%,第二季度归母净利润3240.54万元,同比上升94.11%。本报告期炬芯科技盈利能力上升,毛利率同比增幅12.52%,净利率同比增幅29.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率46.46%,同比增12.52%,净利率14.6%,同比增29.57%,销售费用、管理费用、财务费用总计930.64万元,三费占营收比3.32%,同比增300.56%,每股净资产12.29元,同比减15.39%,每股经营性现金流0.39元,同比减28.26%,每股收益0.28元,同比增64.71%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 预付款项变动幅度为209.98%,原因:本期预付的IP采购款增加。
  2. 其他应收款变动幅度为51.56%,原因:本期增值税即征即退退税款增加。
  3. 其他流动资产变动幅度为88.12%,原因:待抵扣的增值税进项税增加。
  4. 其他权益工具投资变动幅度为36.59%,原因:公司本期新增对外投资。
  5. 应付账款变动幅度为76.25%,原因:本期原材料采购及加工费增加。
  6. 其他应付款变动幅度为44.66%,原因:本期应付的营运费用增加。
  7. 一年内到期的非流动负债变动幅度为-48.02%,原因:本期支付租赁费后,一年内到期的租赁负债期末余额减少。
  8. 递延收益变动幅度为66.19%,原因:公司本期收到政府补助增加。
  9. 研发费用变动幅度为35.37%,原因:报告期内,公司保持对市场需求和技术发展趋势的高度关注,为满足客户对端侧设备低功耗高算力的需求,持续加大研发投入,研发薪酬和研发工程费用增加。
  10. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为119.6%,原因:本期部分理财产品到期赎回,购买理财产品的现金净流出较去年同期减少。
  11. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-110.15%,原因:本期公司回购股份支出。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为1.41%,资本回报率不强。然而去年的净利率为12.51%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市3年以来,累计融资总额13.11亿元,累计分红总额4880.00万元,分红融资比为0.04。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达108.25%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在7900.0万元,每股收益均值在0.54元。

重仓炬芯科技的前十大基金见下表:

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持有炬芯科技最多的基金为泰信中小盘精选混合,目前规模为6.9亿元,最新净值1.942(8月26日),较上一交易日下跌0.51%,近一年下跌30.58%。该基金现任基金经理为董季周。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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