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华研精机(301138)2026年中报财务分析:营收利润双增长,盈利能力提升但应收账款风险需关注

近期华研精机(301138)发布2026年中报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩稳步提升

华研精机(301138)2026年上半年实现营业总收入3.34亿元,同比增长15.23%;归母净利润达4388.72万元,同比增长20.17%;扣非净利润为4256.01万元,同比增长29.47%。单季度数据显示,第二季度表现尤为突出,营业收入达2.08亿元,同比增长30.15%;归母净利润为3344.64万元,同比增长49.05%;扣非净利润为3269.44万元,同比增长69.21%,显示出公司盈利能力持续增强。

盈利能力与费用控制改善

报告期内,公司毛利率为35.24%,同比下降5.51个百分点;净利率为13.73%,同比上升11.2个百分点。期间费用合计4955.9万元,占营收比重为14.83%,同比下降7.52个百分点,反映出公司在销售、管理及财务费用方面的管控能力有所提升。

资产与现金流状况

截至报告期末,公司货币资金为5.58亿元,较去年同期下降15.04%;应收账款为1.37亿元,同比增长3.54%;有息负债为389.1万元,同比增长15.81%。每股净资产为9.87元,同比增长3.92%;每股收益为0.37元,同比增长20.18%;每股经营性现金流为0.09元,同比扭负为正,增幅达483.43%。

主营业务结构分析

从业务构成来看,瓶坯智能成型系统为主力产品,贡献收入2.08亿元,占主营业务收入的62.12%,毛利占比达59.10%,毛利率为33.53%。服务、配件及其他业务毛利率最高,达55.44%。按地区划分,国内市场收入2.61亿元,占比78.15%;境外市场收入7300.01万元,占比21.85%,境外毛利率为45.37%,显著高于国内水平。

财务变动原因说明

  • 货币资金减少:主要因本期购买的理财产品尚未到期赎回。
  • 交易性金融资产大幅增长:增幅达1076.75%,系本期购入理财产品未到期所致。
  • 财务费用上升223.2%:受汇率变动影响。
  • 所得税费用增长36.6%:由于本期利润总额较上年同期增加。
  • 经营活动现金流净额增长483.43%:得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
  • 投资活动现金流净额下降:降幅为147.4%,因本期用于购买理财产品的现金支出增加。
  • 筹资活动现金流净额下降18397.77%:主要系本期支付的股息红利较上年同期增加。

风险提示

尽管整体财务表现向好,但需关注应收账款风险。报告期应收账款占最新年报归母净利润比例高达139.21%,已触发财报体检工具预警,可能对公司未来现金流稳定性造成压力。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),仅供参考不构成投资建议。

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