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深南退(002417)2025年年报关键审计项:财务报表的编制与公允反映等

据证券之星公开数据整理,近期深南退(002417)发布2025年年报,该份财报由立信会计师事务所(特殊普通合伙)给出了标准无保留意见的审计意见,并对财报中的关键审计项目说明如下:

深南退(002417)2025年年报关键审计事项

关键审计项目:财务报表的编制与公允反映


项目内容

我们审计了阳竹科技股份有限公司(以下简称阳竹科技)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了阳竹科技2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

审计应对

  • 按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。
  • 遵循《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,确保独立性。
  • 获取充分、适当的审计证据,为发表审计意见提供基础。
  • 运用职业判断并保持职业怀疑,识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险。
  • 设计和实施应对措施以应对识别出的风险,并获取充分、适当的审计证据。

关键审计项目:持续经营能力的评估


项目内容

管理层负责评估阳竹科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。我们的责任是基于获取的审计证据,就可能导致对阳竹科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

审计应对

  • 评价管理层使用持续经营假设的恰当性。
  • 根据获取的审计证据,判断是否存在影响持续经营能力的重大不确定性。
  • 若存在重大不确定性且披露不充分,将在审计报告中提请报表使用者注意或发表非无保留意见。
  • 结论基于截至审计报告日可获得的信息,但未来事项仍可能导致公司无法持续经营。

关键审计项目:会计政策与会计估计的合理性


项目内容

管理层负责选用恰当的会计政策并对会计估计及相关披露作出合理判断。我们需对此类选择和判断的合理性进行评价。

审计应对

  • 评价管理层选用会计政策的恰当性。
  • 评估管理层作出的会计估计及相关披露的合理性。
  • 考虑所采用的方法、假设和数据来源是否适当、一致,并符合企业会计准则的要求。

关键审计项目:内部控制与重大错报风险


项目内容

管理层负责设计、执行和维护必要的内部控制,以防止财务报表因舞弊或错误而出现重大错报。我们需识别和评估此类风险,并测试相关控制的有效性。

审计应对

  • 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险。
  • 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
  • 特别关注舞弊可能导致的重大错报风险,因其涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上。
  • 执行审计程序以应对已识别的风险,并获取充分、适当的审计证据。

关键审计项目:合并财务报表的审计责任


项目内容

我们需要就阳竹科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

审计应对

  • 对纳入合并范围的所有子公司和业务活动实施审计程序。
  • 获取充分、适当的审计证据支持合并金额的准确性和完整性。
  • 统一审计方法和标准,确保集团层面审计质量的一致性。
  • 与治理层沟通计划的审计范围、时间安排和重大审计发现,包括值得关注的内部控制缺陷。

关键审计项目:其他信息的审阅


项目内容

其他信息包括阳竹科技2025年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们不对其他信息发表鉴证结论,但有责任阅读并考虑其是否与财务报表存在重大不一致或似乎存在重大错报。

审计应对

  • 阅读年度报告中的其他信息。
  • 将其他信息与财务报表及我们在审计过程中了解到的情况进行比较。
  • 若发现其他信息存在重大错报,将报告该事实。
  • 基于已执行的工作,确认无任何事项需要报告。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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