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光力科技(300480)2024年三季报简析:净利润减172.6%,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-10-25 06:08:03
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据证券之星公开数据整理,近期光力科技(300480)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入3.81亿元,同比下降21.18%,归母净利润-5415.56万元,同比下降172.6%。按单季度数据看,第三季度营业总收入1.42亿元,同比下降15.63%,第三季度归母净利润1041.74万元,同比下降63.37%。本报告期光力科技公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达426.36%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率57.3%,同比增9.92%,净利率-13.8%,同比减188.06%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.41亿元,三费占营收比37.01%,同比增58.21%,每股净资产3.8元,同比减9.82%,每股经营性现金流-0.13元,同比增10.85%,每股收益-0.15元,同比减172.47%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为4.04%,资本回报率不强。去年的净利率为10.5%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 融资分红:公司上市9年以来,累计融资总额8.68亿元,累计分红总额1.49亿元,分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达414.91%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司 2024 年半年度营收和利润出现下滑的原因?
答:您好!2024 年上半年公司物联网业务平稳发展,营收有所下降是因为相较 2023 年,今年上半年订单较为集中在第二季度导致营收确认有所延后;半导体封测装备业务因下游需求及国际地域政治影响,虽然公司在手订单较多且持续增长,但订单执行比例较低,营收出现下滑。净利润下滑的原因主要是收入下降但是研发和销售投入增大。2024 年上半年,研发费用同比增长约 10.9%,研发投入占销售收入的比例高达22.10%;同时,为应对国际地缘政治的影响,销售投入同比增长约 10%,拓展欧洲市场,完成了量产设备在欧洲的认证并斩获订单。
这些投入,在 7 月份开始呈现结果,高端机陆续出货,下半年将给我们带来确定性的高质量的业绩增长。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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