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上海物贸: 《上海物资贸易股份有限公司内部审计制度》(2026年修订)内容摘要

(原标题:《上海物资贸易股份有限公司内部审计制度》(2026年修订))

上海物资贸易股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计工作由公司党委和董事会领导,审计室作为专职机构负责组织实施。制度依据国家相关法规及上海市国资委规定,规范了内部审计的职责、权限、工作程序及质量控制等内容。内部审计机构有权检查经济活动、内部控制和风险管理情况,提出整改建议,并跟踪审计发现问题的整改落实。制度强调审计独立性,要求建立审计整改责任制,审计结果作为考核任免的重要依据,并加强与纪检监察等监督力量的协同。

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