(原标题:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司内部审计制度》)
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司制定内部审计制度,明确内审中心为董事会审计委员会下属机构,负责对公司及控股子公司等的内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、档案管理和人员要求等内容,强调审计独立性,并要求定期对重大事项如担保、关联交易、募集资金使用等进行检查,发现问题及时报告并跟踪整改。