(原标题:青云科技集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
中兴华会计师事务所对青云科技集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,青云科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且其有效性可能随环境变化而变动。