(原标题:浙江海象新材料股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告)
浙江海象新材料股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司各部门及子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注资金活动、采购、存货管理等高风险领域。自评期间未发生影响内控有效性的变化,审计意见与公司评价结论一致。