(原标题:《内部审计制度》)
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计部门的职责、权限和工作程序。制度规定内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,重点检查公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率。审计部门需每年提交内部控制评价报告,并对发现的重大缺陷及时上报。公司董事会负责内部控制制度的建立健全,审计委员会监督审计工作实施,并协调内外部审计关系。