(原标题:宝泰隆新材料股份公司2025年度内部控制评价报告)
宝泰隆新材料股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖主要子公司及关键业务流程,覆盖资产总额占比96.61%,营业收入占比83.47%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。