(原标题:董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明)
武汉天喻信息产业股份有限公司2024年度内部控制审计报告被出具否定意见,主要涉及公司及子公司昌喻投资存在未履行审批程序的担保借款事项及昌喻投资违规资金支出问题。董事会高度重视,已通过修订用章管理制度、接管昌喻投资资产、启动清算程序、追索债权等方式完成整改。2025年昌喻投资已进入清算阶段,不再纳入合并报表范围,相关内部控制缺陷影响已消除。