(原标题:软控股份有限公司内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所对软控股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,软控股份董事会出具了2025年度内部控制自我评价报告,确认截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系设计合理并有效执行。