(原标题:审计委员会年报工作规程(2026年4月制订))
软控股份有限公司制定《审计委员会年报工作规程》,明确审计委员会在公司年度财务报告审计中的职责,包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。规程要求审计委员会与年审注册会计师协商确定审计时间,督促审计进度,审阅财务报表并形成书面意见,确保审计工作按时完成。年审结束后,审计委员会需提交对年审会计师履职情况的报告及续聘或改聘决议,并提交董事会审议。规程还明确了保密义务及相关工作机制。