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七匹狼: 内部控制规则落实自查表内容摘要

(原标题:内部控制规则落实自查表)

福建七匹狼实业股份有限公司对内部控制规则落实情况进行自查,涵盖内部审计、信息披露、内幕交易防控、关联交易、对外担保、重大投资等方面。公司设有独立内部审计部门,定期向审计委员会报告,审计委员会按季度召开会议并审议审计工作计划与报告。公司制定信息披露事务管理制度,落实内幕信息知情人登记管理,规范关联交易、对外担保及重大投资的审批程序。独立董事按规定开展现场检查,董事会已审议通过相关事项。

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