(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的专项核查意见)
国泰海通证券股份有限公司对上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告出具专项核查意见。经核查,公司已建立覆盖主要业务和事项的内部控制制度,涵盖发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、信息披露等方面。重点关注战略、财务、市场、营运、法律等高风险领域。公司内部控制评价结果显示,2025年度不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。保荐人认为,公司现有内部控制制度符合相关法律法规要求,在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制。
