(原标题:海外监管公告 - 招商证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
招商证券股份有限公司于2026年3月27日发布《2025年度内部控制评价报告》,根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。报告声明,董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制评价结论为有效。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位包括母公司及五家全资子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的高风险领域包括托管业务、金融产品代销、公募业务、费用管理与科技创新管理。报告期内发现个别非财务报告内部控制一般缺陷,已采取整改措施,风险可控。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的因素。公司将继续完善内控体系,提升风险管理能力。
