(原标题:董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告)
成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员会对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估。四川华信具备专业胜任能力,审计过程中遵循审计准则,实施了恰当的审计程序,就审计计划、风险判断、关键事项等与公司治理层充分沟通,出具了标准无保留意见的财务报告及内部控制审计报告。审计委员会认为其客观、公正、公允地履行了审计职责,拟续聘其为2026年度审计机构,并支付2025年度审计费用45万元。