(原标题:江阴市恒润重工股份有限公司2025年度内部控制审计报告[天健审〔2026〕4-18号])
天健会计师事务所对江阴市恒润重工股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所同时声明内部控制具有固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测存在风险。