(原标题:浙江东日股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江东日股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。评价范围覆盖公司及全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。