(原标题:关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
致同会计师事务所对浙江东日股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,确认公司编制的汇总表与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。汇总表显示,公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来,主要涉及应收账款、预付款项和其他应收款,往来原因包括配菜业务、采购服务及押金保证金等。子公司及其附属企业之间存在非经营性资金往来,主要为拆借款。此外,公司与联营企业及其他关联方也存在部分经营性和非经营性资金往来。
