(原标题:东鹏饮料(集团)股份有限公司内部审计制度(2025年12月))
东鹏饮料(集团)股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计工作的职责、权限、程序及审计结果应用。制度规定公司设立审计委员会和内审部,内审部独立行使审计监督权,定期对财务、内控、重大事项等进行审计,并向审计委员会报告。审计内容包括募集资金使用、关联交易、对外投资、大额资金往来等。制度要求建立审计问题整改机制,明确被审计单位负责人为整改第一责任人,并对审计人员和被审计单位的责任进行界定。