(原标题:内部审计制度(2025年12月))
科大讯飞股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和工作程序。审计部对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督,定期向审计委员会报告。制度规定了对募集资金、关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的审计要求,并强调审计工作的独立性和客观性。审计部需每年提交内部控制评价报告,发现重大缺陷应及时报告。该制度自董事会审议通过之日起施行。