(原标题:内部审计管理制度(2025年12月))
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计部门在董事会领导下开展工作,负责财务审计、内部控制、重大项目实施情况检查、高管离任审计等职责。制度规定了审计程序、权限、档案管理及责任追究等内容,适用于公司各部门及子公司。内部审计部需定期向审计委员会报告工作,每半年对重大事项进行检查并提交报告。