(原标题:大商股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
大商股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及档案管理等内容。制度强调审计部的独立性,要求其对公司各内部机构的财务报告、内部控制、风险管理等进行监督,并定期向董事会报告。审计部需对对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等重大事项进行及时审计,并对募集资金使用、业绩快报等事项实施专项审计。