(原标题:杭州宋城实业有限公司审计报告)
中喜会计师事务所对杭州宋城实业有限公司2024年12月31日、2025年10月31日的财务报表进行了审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。审计意见认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计报告基准为2025年11月21日,注册会计师为陈杰超、杨涛。