(原标题:内部审计管理制度(2025年11月))
杭州先锋电子技术股份有限公司为建立健全内部审计制度,加强内部控制和风险管理,制定《内部审计管理制度》。该制度明确审计部在审计委员会领导下开展工作,负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项,并提交内部控制评价报告。公司应保障审计工作独立性,对违反制度的行为追究责任。