(原标题:内部审计制度(2025年11月修订))
重庆梅安森科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构设置、职责权限及工作实施要求。内部审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作,定期检查公司内部控制、财务信息及重大事项实施情况,确保信息披露真实、完整。制度规定了审计范围、程序、权限及奖惩措施,并要求每年至少提交一次内部审计报告,加强对募集资金、关联交易、对外投资等高风险领域的监督。