(原标题:内部审计制度(2025年11月))
浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部审计制度,明确审计部职责权限及工作程序。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,定期向董事会审计委员会报告工作。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告出具、档案管理等流程,强调审计独立性、客观性和保密性,并要求对审计发现问题整改情况进行跟踪。公司保障审计经费和人员履职权利。