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塞力医疗: 内部审计制度(2025年8月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年8月))

塞力斯医疗科技集团股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平。公司设立审计部,配备不少于三人的专职内部审计人员,部门负责人须专职。内部审计机构在审计委员会领导下独立、客观开展工作,不得隶属于财务部门。主要职责包括检查和评估公司及子公司内部控制的有效性、财务信息的真实性与完整性,协助建立反舞弊机制,并定期向审计委员会报告。审计范围涵盖财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项。内部审计部门有权要求提供资料、调查取证、提出处理意见,并对重大问题及时报告。制度明确了审计程序、档案管理、责任追究等内容,确保审计工作制度化、规范化。本制度经董事会审议通过后实施,由董事会负责解释和修订。

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