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百亚股份: 《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》内容摘要

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(原标题:《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》)

重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度旨在完善公司治理,加强公司与分、子公司间的沟通,提高管理水平。公司设立内部审计稽核部,在董事会领导下,负责对公司及所属单位的经营活动和财务收支进行真实性、合规性及内部控制的核实、评价和监督。审计部独立行使监督权,不受其他部门干预,确保工作独立性、公正性和权威性。

审计人员需具备专业知识,遵守客观公正、勤奋谨慎、胜任、保密和廉洁奉公的行为规范。审计部每季度向董事会或审计委员会报告工作情况,涵盖内部控制、财务收支、舞弊检查等方面。审计人员有权要求被审单位提供相关文件资料,检查会计报表、账簿等,并对重大事项进行调查取证。

制度还规定了审计程序,包括编制年度审计计划、确定审计对象、发出审计通知书、搜集审计证据、出具审计报告等。审计报告应包括审计概况、依据、结论、决定和建议。被审计单位应在一个月内反馈执行情况。对审计报告有异议的,可在五日内申请复审。审计部需建立审计档案并妥善保管。对拒绝配合审计或阻挠审计工作的单位和个人,将视情节给予相应处罚。对表现优秀的审计人员和举报人给予表扬和奖励。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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