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宗申动力: 内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:内部控制审计报告)

天健审〔2025〕8-148号内部控制审计报告针对重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称宗申动力公司)2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,宗申动力公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示,宗申动力公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其中国注册会计师对上述内容负责并签字确认,日期为二〇二五年三月二十八日。附件包括天健会计师事务所合法经营资质证明以及参与审计的注册会计师陈丘刚、唐薛钦和王俊垚的执业资质证明。

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