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招商证券: 招商证券股份有限公司2024年度财务报表和审计报告内容摘要

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(原标题:招商证券股份有限公司2024年度财务报表和审计报告)

招商证券股份有限公司2024年度财务报表和审计报告由毕马威华振会计师事务所审计。审计报告指出,招商证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。关键审计事项包括结构化主体合并范围的确定、融出资金及买入返售金融资产下股票质押式回购业务的预期信用损失计提、以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具公允价值评估。审计程序涉及对管理层判断和假设的评价,以及对相关内部控制的设计和运行有效性的测试。招商证券的合并范围以控制为基础确定,涉及多个子公司及结构化主体。公司主要业务涵盖证券经纪、投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、资产管理等。财务报表附注详细说明了重要会计政策及会计估计,包括金融工具分类、确认与计量,以及风险管理等内容。

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