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隆利科技(300752)2026年中报财务分析:营收增长但盈利承压,应收账款与费用攀升引关注

近期隆利科技(300752)发布2026年中报,证券之星财报模型分析如下:

财务概况

隆利科技(300752)2026年中报显示,公司实现营业总收入7.94亿元,同比增长11.86%;归母净利润为2368.25万元,同比下降46.53%;扣非净利润为1888.47万元,同比下降50.39%。单季度数据显示,第二季度营业总收入达4.26亿元,同比增长15.49%;归母净利润为809.64万元,同比下降40.82%;扣非净利润为559.51万元,同比下降49.8%。

尽管营收保持增长态势,但盈利能力显著下滑,净利率由上年同期的6.24%下降至2.98%,同比降幅达52.2%。毛利率亦由去年同期的16.82%下降至14.53%,同比减少13.64%。

盈利与费用结构

报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用合计为5071.01万元,三费占营收比例升至6.39%,较上年同期增长41.71%。其中,销售费用同比增长60.87%,主要因积极开拓市场所致;管理费用增长46.01%,系中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目转固带来的折旧增加、股份支付及总部落成典礼相关费用上升;财务费用增幅高达118.52%,主因为本期汇兑损失增加较多。

每股收益为0.1元,同比下降50.0%;每股净资产为3.95元,同比下降26.34%;每股经营性现金流为0.49元,同比增长42.15%。

资产与现金流状况

截至报告期末,公司货币资金为4.23亿元,较上年同期增长26.51%;应收账款达5.71亿元,同比增长21.69%;有息负债为6725.58万元,同比上升72.10%。值得注意的是,应收账款占最新年报归母净利润的比例高达937.7%,提示回款风险需重点关注。

经营活动产生的现金流量净额同比增长100.85%,主要得益于客户回款增加;投资活动产生的现金流量净额变动幅度为57.36%,系本期投资支付的现金减少;筹资活动产生的现金流量净额增幅达499.44%,原因是员工持股计划出资款及期权行权款增加。

主营业务与资产变动

从业务构成看,背光显示模组为主营核心,贡献收入7.63亿元,占总收入比重达96.13%,毛利率为14.61%。地区分布上,华东、华南和华中为主要销售区域,分别实现收入2.58亿元、1.67亿元和1.48亿元。

资产方面,固定资产同比增长83.12%,原因为中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目转固;在建工程则同比下降77.68%,同样源于该项目完成转固。

综合评估

财务指标显示,公司在营收端维持增长动能,主要受益于车载业务销售提升。然而,在原材料成本上升、消费电子需求疲软背景下,毛利率承压,叠加期间费用大幅攀升,导致净利润明显下滑。同时,高企的应收账款与相对紧张的现金流匹配度(货币资金/流动负债为69.53%,近3年经营性现金流均值/流动负债为13.38%)构成潜在风险点。

公司持续推进Mini-LED与Micro-LED技术研发,资本开支驱动特征明显,未来需关注其技术转化效率与资本回报改善情况。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),仅供参考不构成投资建议。

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