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长江证券(000783)2025年年报关键审计项:金融工具的公允价值认定

据证券之星公开数据整理,近期长江证券(000783)发布2025年年报,该份财报由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)给出了标准无保留意见的审计意见,并对财报中的关键审计项目说明如下:

1. 金融工具的公允价值认定


项目内容

纳入或不纳入合并财务报表范围的结构化主体的情况详见财务报表附注九和附注十。截至2025年12月31日,长江证券纳入合并财务报表范围结构化主体的资产总额为人民币46.23亿元。当判断是否应该将结构化主体纳入合并财务报表范围时,长江证券管理层考虑其对结构化主体相关活动拥有的权力,享有的可变回报,以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。由于在确定是否合并结构化主体时,相关定性或定量分析需要长江证券管理层作出重大判断和估计,故我们将结构化主体是否纳入合并财务报表范围认定为关键审计事项。

审计应对

  1. 检查并评价长江证券管理层在确定结构化主体是否纳入合并财务报表范围的相关内控设计和运行的有效性。
  2. 抽样检查结构化主体的合同、其他法律文件或相关内部文件记录,了解和评估结构化主体的设立或存在的目的。
  3. 检查长江证券管理层对结构化主体的参与程度和结构化主体对风险和报酬的结构设计,检查管理层对结构化主体是否控制进行的定性分析或定量分析记录,了解和评估长江证券享有可变回报以及影响可变回报金额的能力。
  4. 从长江证券对结构化主体拥有的权力、享有可变回报以及运用权力影响可变回报金额的能力等综合评价长江证券管理层对是否合并结构化主体所作的判断。
  5. 复核并评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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