首页 - 股票 - 财报季 - 正文

井松智能(688251)2024年三季报简析:营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-10-30 06:16:54
关注证券之星官方微博:

据证券之星公开数据整理,近期井松智能(688251)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入5.5亿元,同比上升51.49%,归母净利润3294.34万元,同比上升323.04%。按单季度数据看,第三季度营业总收入2.03亿元,同比上升121.0%,第三季度归母净利润736.07万元,同比上升1346.9%。本报告期井松智能三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达81.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率24.96%,同比增13.13%,净利率5.99%,同比增179.25%,销售费用、管理费用、财务费用总计5965.89万元,三费占营收比10.86%,同比减12.5%,每股净资产9.64元,同比减25.99%,每股经营性现金流-1.29元,同比减118.83%,每股收益0.38元,同比增322.22%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为4.21%,资本回报率不强。去年的净利率为6.36%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市2年以来,累计融资总额5.29亿元,累计分红总额1901.71万元,分红融资比为0.04。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.6%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达406.38%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:1.2024年上半年营业收入较去年同期增长89%,毛利叫上年也有所增长,能否详细说明增长的主要驱动因素是什么?
答:尊敬的投资者,您好!营收今年上半年较去年同期增长27.89%,主要系公司业务快速发展,公司现有的技术积累和市场发展的情况作相应布局和规划,交付项目多,且验收项目中集成设备占比变少,毛利较上年同期有所提升。感谢您对井松智能的关注!

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示井松智能盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-