据证券之星公开数据整理,近期凯美特气(002549)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.81亿元,同比下降4.64%,归母净利润-5594.41万元,同比下降726.86%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.38亿元,同比下降11.1%,第二季度归母净利润1965.11万元,同比上升10.09%。本报告期凯美特气三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达52.31%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率22.48%,同比减24.86%,净利率-20.19%,同比减780.38%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.2亿元,三费占营收比42.82%,同比增52.31%,每股净资产2.86元,同比增43.18%,每股经营性现金流0.09元,同比减58.43%,每股收益-0.08元,同比减662.94%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 在建工程变动幅度为-40.23%,原因:岳阳环保公司配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目大部分完工达到预定可使用状态转入固定资产。
- 合同负债变动幅度为91.25%,原因:本期预收货款增加。
- 长期借款变动幅度为-36.41%,原因:湖南凯美特及宜章凯美特一年内需归还的长期借款重分类至一年内到期的长期借款,致长期借款减少,同时岳阳环保公司项目借款有所增加。
- 销售费用变动幅度为32.81%,原因:本期终止实施2022年员工限制性股票激励计划,限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付一次性加速确认,列示在销售费用的股票激励费用较同期增加。
- 管理费用变动幅度为64.83%,原因:本期终止实施2022年员工限制性股票激励计划,限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付一次性加速确认,列示在管理费用的股票激励费用较同期增加。
- 财务费用变动幅度为-153.05%,原因:湖南凯美特、福建凯美特、岳阳电子气公司本期贷款同比减少,同时2023年7月向特定对象发行股票募集资金到账,导致银行存款大幅增加存款利息收入也增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-55.02%,原因:销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10,081.23万元,收到的税费返还同比减少1,031.49万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少328.36万元,支付的各项税费减少3,098.94万元。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:去年的净利率为-4.68%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市13年以来,累计融资总额12.10亿元,累计分红总额3.21亿元,分红融资比为0.27。
- 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达27.14%)
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