据证券之星公开数据整理,近期欣天科技(300615)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中欣天科技营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入6.16亿元,同比上升19.27%,归母净利润6033.76万元,同比上升29.8%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5506.57万元,同比下降73.39%,第四季度归母净利润-1788.17万元,同比下降397.19%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利6700万元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率29.02%,同比增2.75%,净利率11.76%,同比增11.51%,销售费用、管理费用、财务费用总计5629.2万元,三费占营收比9.14%,同比减7.25%,每股净资产2.82元,同比减2.34%,每股经营性现金流0.72元,同比增353.1%,每股收益0.32元,同比增28.0%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。
负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来增速爆表。
财报体检工具显示:
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:营业收入增长的驱动因素是什么?报告期内客户拓展情况如何?
答:尊敬的投资者,您好!2023年公司业绩增长主要受益于国际5G通信市场的增长以及公司产品的海外销售,公司持续开发新产品新项目,同时客户拓展按计划有序进展中。
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