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瑞泰科技(002066)2023年年报简析:净利润增9.91%

来源:证星财报简析 2024-03-07 06:57:08
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据证券之星公开数据整理,近期瑞泰科技(002066)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中瑞泰科技净利润增9.91%。截至本报告期末,公司营业总收入46.29亿元,同比下降3.95%,归母净利润7280.45万元,同比上升9.91%。按单季度数据看,第四季度营业总收入12.8亿元,同比上升6.11%,第四季度归母净利润2436.8万元,同比上升22.36%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利9070万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率16.07%,同比减5.96%,净利率3.44%,同比增5.03%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.07亿元,三费占营收比8.8%,同比减2.68%,每股净资产2.95元,同比增12.95%,每股经营性现金流0.8元,同比减35.35%,每股收益0.32元,同比增9.9%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为-14.45%,原因:公司强化预算管理,严格控制费用支出。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-35.35%,原因:受下游市场不利影响,现金回款减少,应收账款及存货有所增加。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-147.55%,原因:本期固定资产投资项目支出增加。
  4. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为46.71%,原因:本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加。
  5. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-91.24%,原因:本期固定资产投资额增加。
  6. 短期借款变动幅度为-15.75%,原因:本期短期银行贷款减少。
  7. 应收票据变动幅度为63.77%,原因:本期不能终止确认的已背书或已贴现未到期的承兑汇票增加。
  8. 其他应付款变动幅度为-48.82%,原因:本期应付股利减少。
  9. 其他流动负债变动幅度为275.91%,原因:本期不能终止确认的已背书未到期的承兑汇票增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,其他流动负债不算少,建议了解下细节。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本不少。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过超高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为17.83%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.38%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达25.24%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1992.09%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在8041.0万元,每股收益均值在0.35元。

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