据证券之星公开数据整理,近期山石网科(688030)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中山石网科净利润减21.97%,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入1.45亿元,同比下降0.1%,归母净利润-8745.64万元,同比下降21.97%。按单季度数据看,第一季度营业总收入1.45亿元,同比下降0.1%,第一季度归母净利润-8745.64万元,同比下降21.97%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率67.43%,同比增9.35%,净利率-60.49%,同比减21.43%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元,三费占营收比75.92%,同比增10.95%,每股净资产6.73元,同比减15.85%,每股经营性现金流-0.07元,同比增68.28%,每股收益-0.49元,同比减21.97%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始萎缩。
分析公司财报数据显示:公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为-1.50亿元,而流动负债合计4.81亿元。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司未来经营有什么重点方向?
答:总的来说,公司会根据企业的发展阶段、外部市场环境制定阶段性的重点目标及发展计划。2023年公司将继续以提升组织效率、市场占有率为目标,在总结2022年经营管理方面存在的问题基础上,进一步优化管理路径,其主要方向如下第一,在构建“业务+区域+行业”三维互锁体系基础上,持续优化数据分析和决策响应的闭环管理机制,重点提升商机管理水平,提高公司整体运营效率,以推动公司尽快到较快的增长轨道中;第二,在巩固并提升边界安全产品竞争力基础上,进一步提升应用安全、数据安全、态势感知、安全服务等新兴业务线的收入占比,逐步提升安全解决方案能力;同时,将在现有业务线的基础上,加快推出各个业务线的信创版本,为后续拓展信创市场奠定基础;第三,在具备软、硬件一体化研发设计能力的基础上,针对云计算、5G、SDN等新技术应用场景进行技术研发;同时结合信创的发展趋势,将重点针对安全芯片进行技术研发,进一步提升产品市场竞争力;第四,在内部组织架构不断优化的基础上,持续推进股权结构优化工作;积极引入各类战略合作伙伴,通过强强联合、资源互补,充分发挥各方优势,打造网安行业生态圈,实现业务协同开拓,合作共赢。我们看到,面对宏观环境的不确定性,公司需要加强内部的管理效率,尤其是在公司经营发展的道路上,需要保持更为健康的态势。因此公司也会更科学地制定考核指标,除了规模上的增长,在利润率和款能力上,也将进一步完善考核,实现健康高质量发展。
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