(原标题:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中信金属股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告)
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定,中信证券股份有限公司、中航证券有限公司作为中信金属股份有限公司的保荐人,对2024年度公司规范运作情况进行了现场检查。检查时间为2025年3月24日至3月26日及3月31日,检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性及与关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营状况。
检查结果显示,公司在本持续督导期内依照法律法规建立了完善的治理结构和内部控制制度,信息披露制度健全并严格执行,未发现控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情况。募集资金管理制度健全并严格执行,但“采购销售服务网络建设项目”和“信息化建设项目”因市场不确定性因素影响,使用进度不及预期。公司关联交易、对外担保和重大对外投资方面未发现违规情形,经营状况正常。保荐人建议公司继续完善治理结构,加强募集资金使用管理,并及时按规定进行信息披露。本次检查未发现需向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。