(原标题:内部控制审计报告)
广东广州日报传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告,司农审字202524006700023号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,我们审计了粤传媒2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任是按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为,粤传媒于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告编码:粤25UX0XJ8GG。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师:安霞、张祥帮。报告日期:二○二五年四月二日。