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浙江华远: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

中汇会计师事务所对浙江华远汽车科技股份有限公司(以下简称“浙江华远”)截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了鉴证。内部控制具有固有限制,存在错误或舞弊导致错报的风险。本报告仅供浙江华远首次公开发行股票使用。

浙江华远管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性。注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表意见。鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行,确保内部控制设计合理性和执行有效性。

浙江华远按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司董事会重视内部控制体系的建立健全,结合财务报表审计,组织内部人员进行全面检查,并与外部审计机构充分沟通,出具内部控制评价报告。

公司建立了规范的治理结构,涵盖股东大会、董事会、监事会及管理层职责,确保决策、执行、监督职责明确。公司设有内部审计机构,负责内部控制有效性的监督检查。公司还建立了风险评估机制、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素,确保内部控制体系的有效运行。

浙江华远董事会认为,公司现有内部控制体系较为健全,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

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