证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2024-005
福建福昕软件开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
计,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位:万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 61,221.69 57,987.64 5.58
营业利润 -14,578.32 -2,288.44 -537.04
利润总额 -10,598.93 -296.82 -3,470.83
归属于母公司所有者的净利润 -9,910.30 -174.39 -5,582.84
归属于母公司所有者的扣除非
-19,007.15 -7,800.48 -143.67
经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -1.1187 -0.0196 -5,607.65
加权平均净资产收益率 -3.81% -0.06% 减少 3.75 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总资产 300,361.23 304,428.78 -1.34
归属于母公司的所有者权益 255,182.16 265,834.88 -4.01
股本 9,148.95 6,620.23 38.20
归属于母公司所有者的每股净
资产(元)
注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业总收入 61,221.69 万元,同比增长 5.58%,剔除外
币汇率波动对收入的影响 4.67%后,同比增长约 0.91%。营业收入变动的主要原
因如下:
(1)订阅转型方面
①在产品上,公司完成对核心产品线 PDF Editor 的打包与升级,发布了集桌
面端、移动端和云端三端一体化,并结合电子签名、AI 助手等云服务功能的新
产品线 PDF Editor Suite 及 PDF Editor Suite Pro,推动产品的云化转型,同时通
过全家桶模式带动订阅转型。②在销售上,订阅转型营销规划稳中有序逐渐落地:
转型初期以新客开拓为主,中期加强引导采购维护升级服务的永久授权客户转换
订阅,后期持续引导存量的永久授权客户进行订阅转型。
多措并举下,报告期内,公司预计实现 ARR(年度经常性收入)约 2.49 亿
元,较上年期末增长约 80%;预计实现年度订阅收入占营业收入比例约 35%,
较上年同期的订阅收入占比提升约 14 个百分点,2023 年第四季度单季度订阅收
入占比提升至约 40%。
(2)渠道转型方面
报告期内,公司在成熟渠道的编辑器销量渗透率持续提升,渠道建设稳步推
进,来自渠道的收入占营业收入比例约 35%,较上年同期的渠道收入占比提升约
综上,报告期内公司的双转型战略取得了预期进展,但基于公司仍处于深化
加速订阅转型过程中,因此,报告期内公司表观收入增速依然放缓。
报 告 期 内 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -9,910.30 万 元 , 同 比 减 少
同比减少 143.67%,其下降的主要原因为:
(1)基于对行业发展的信心,公司强化管理团队建设,并持续加大了研发
和营销网络布局的投入,员工规模及薪酬费用有一定的增长,导致公司管理费用、
研发费用和销售费用增加,其中,研发人员的投入方向主要为电子签名、智能文
档、工程图纸等 PDF 与相关行业应用相结合的新业务领域,而新业务领域仍在
研发期,尚未产生规模性收入。转型期表观收入增速的放缓以及新业务投入的增
加,导致公司本年度主营业务亏损较上年度有所增加。
(2)联营企业业绩波动的影响:报告期内,公司的部分联营企业受市场影
响,业绩出现暂时性下滑,导致公司相应确认了投资损失约 0.4 亿元。
(3)收购的影响:公司于 2021 年收购的 AccountSight 公司在报告期内虽取
得了较好的业绩增长,但仍未达到业绩承诺,公司无需支付当期的或有对价,故
冲减该部分或有对价计入营业外收入;同时公司对商誉计提了资产减值损失。该
事项对净利润的影响较小,但减少了营业利润和归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润约 0.4 亿元。
(二)主要财务数据增减变动幅度达 30%以上的主要原因
报告期内,公司营业利润同比减少 537.04%、利润总额同比减少 3470.83%、
归属于母公司所有者的净利润同比减少 5582.84%、归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润同比减少 143.67%、基本每股收益同比减少 5607.65%,
主要原因为报告期内公司持续增加经营投入、联营企业业绩波动以及收购事项等
带来的影响。
本报告期末股本较本报告期初增加 38.20%,主要原因为报告期内公司实施
了 2022 年年度权益分派,以当时的总股本 66,202,302 股,扣除公司回购专用证
券账户中的股份数 2,984,246 后的股本数 63,218,056 股为基数,以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 25,287,222 股。公司的总股本由 6,620.23
万元变更为 9,148.95 万元。
本报告期末归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初下降 30.54%,
主要原因是公司于报告期内经营亏损、现金分红等导致所有者权益下降。同时,
报告期内公司还进行了资本公积转增股本,导致股数增加,因此,归属于母公司
所有者的每股净资产较本报告期初有所下降。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资
风险。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会