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*ST和科:年审会计师出具标准无保留意见的内部控制审计报告

证券之星消息,*ST和科(002816)09月15日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问:您好,关于前期深交所监管函指出的海外业务收入确认差错及内控缺陷问题,公司曾回复‘正在积极整改’。请问目前整改的具体进度如何?是否已经完成了相关财务数据的追溯调整?年审会计师针对该整改事项是否已进场核查并出具了阶段性意见?请详细说明,以消除投资者的疑虑,谢谢。

*ST和科回复:您好,公司针对前期会计差错更正所涉及的相关事项,已积极组织内部整改,并持续完善海外业务收入确认相关的内部控制流程与制度建设。年审会计师针对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网及法定信披媒体上披露的公告。公司后续将持续夯实财务核算与内部控制管理水平,严格遵守会计准则及监管相关要求。感谢您的关注!

本文数据来源于深圳证券交易所互动易,仅供参考不构成投资建议。

责任编辑:刘浩然

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