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丰茂股份(301459):2026年一季度营收增长但盈利能力下滑,三费占比显著上升

近期丰茂股份(301459)发布2026年一季报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润表现

丰茂股份(301459)2026年一季报显示,公司营业总收入为2.42亿元,同比上升23.83%;归母净利润为2169.31万元,同比下降24.48%;扣非净利润为1544.59万元,同比下降37.99%。

单季度数据显示,2026年第一季度营业总收入为2.42亿元,同比上升23.83%;归母净利润为2169.31万元,同比下降24.48%;扣非净利润为1544.59万元,同比下降37.99%。

盈利能力指标变化

报告期内,公司毛利率为25.3%,同比下降14.96个百分点;净利率为8.82%,同比下降39.89个百分点。每股收益为0.21元,同比下降24.5%;每股净资产为12.23元,同比下降20.3%。

费用与现金流情况

三费(销售费用、管理费用、财务费用)合计占营收比为11.48%,同比增长53.31个百分点,三费总额为2784.08万元。货币资金为2.89亿元,较上年同期的3.19亿元下降9.47%。每股经营性现金流为0.04元,同比提升122.39%。

资产与负债状况

应收账款为2.81亿元,较上年同期的2.53亿元增长10.92%;有息负债为1432.81万元。

投资回报与营运效率

公司2025年度ROIC为6.81%,低于上市以来中位数ROIC 28.02%。过去三年净经营资产收益率分别为53%(2023)、38.3%(2024)、11.1%(2025),呈持续下降趋势。同期净经营利润分别为1.38亿元、1.62亿元、9009.66万元,净经营资产分别为2.61亿元、4.23亿元、8.1亿元。

近三年营运资本/营收比率分别为-0.02(2023)、0.03(2024)、0.12(2025),反映企业每产生一元营收所需垫付资金逐年增加。营运资本分别为-1279.92万元、2928.9万元、1.12亿元,对应营收分别为8.02亿元、9.49亿元、9.11亿元。

风险提示

财报体检工具提示需关注公司现金流状况,货币资金/流动负债为90.72%;同时应收账款/利润比例达306.73%,存在回款风险。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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