截至2026年4月28日收盘,中远通(301516)报收于19.42元,上涨0.52%,换手率8.24%,成交量5.78万手,成交额1.13亿元。
资金流向
4月28日主力资金净流出876.87万元;游资资金净流入61.71万元;散户资金净流入815.17万元。
股东户数变动
近日中远通披露,截至2026年3月31日公司股东户数为1.49万户,较12月31日减少256.0户,减幅为1.69%。户均持股数量由上期的1.86万股增加至1.89万股,户均持股市值为36.48万元。
财务报告
中远通2025年年报显示,当年度公司主营收入9.37亿元,同比上升12.8%;归母净利润-5715.17万元,同比上升36.07%;扣非净利润-5885.21万元,同比上升37.48%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入3.26亿元,同比上升53.72%;单季度归母净利润-1553.24万元,同比上升75.66%;单季度扣非净利润-1378.33万元,同比上升78.56%;负债率25.87%,投资收益342.57万元,财务费用-114.91万元,毛利率16.13%。
长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告
长江证券承销保荐有限公司对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度持续督导情况进行报告。保荐代表人按规定审阅信息披露文件,督导公司建立健全并有效执行各项规章制度,定期查询募集资金专户,参与现场检查及股东会,开展专项培训。公司在信息披露、内部控制、募集资金使用、关联交易等方面均无发现问题,相关承诺均已履行。期间无股东或实际控制人变动,未发生需关注事项。
长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖经营管理主要方面,内部控制制度健全且有效执行。保荐人认为公司内部控制制度符合相关法律法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。公司首次公开发行募集资金净额为42,245.48万元,截至2025年12月31日,募集资金专户余额为2,656.69万元,部分资金用于募投项目投入、超募资金永久补充流动资金及现金管理。公司对部分募投项目实施地点和投资额进行了调整,并按规定使用募集资金,不存在违规情形。保荐人对募集资金存放与使用情况无异议。
2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司披露了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。截至2025年12月31日,募集资金专户余额为2,656.69万元,现金管理专用账户余额为21,630.00万元。本年度使用募集资金12,257.29万元,其中直接投入募投项目6,557.29万元,超募资金永久补充流动资金5,700.00万元。部分募投项目实施地点调整,项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年12月31日。公司已按相关规定规范使用募集资金,无违规情形。
2025年度营业收入扣除情况的专项说明
信永中和会计师事务所出具了关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明。根据审计结果,公司2025年度营业收入为93,670.52万元,扣除与主营业务无关的材料销售、维修服务、认证服务等收入583.86万元后,营业收入扣除后金额为93,086.66万元,扣除项目占营业收入比重为0.62%。上年度营业收入为83,044.76万元,扣除金额为645.30万元。该专项说明仅用于2025年度报告披露,不得用于其他目的。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示,公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性往来,涉及应收账款和其他应收款。公司与子公司之间存在非经营性资金往来,主要为关联往来及借款。汇总表真实、准确、完整,已与审计财务报表核对无误。
2025年年度审计报告
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2025年度审计报告由信永中和会计师事务所出具,审计意见为标准无保留意见。报告涵盖2025年12月31日的合并及母公司财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及其附注。2025年度合并营业收入为936,705,153.47元,同比增长12.80%。归属于母公司所有者的净利润为-57,151,705.05元,上年为-89,394,046.32元。经营活动产生的现金流量净额为-74,731,626.58元。
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