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海思科(002653)2024年盈利增长显著但需关注现金流与债务状况

来源:证券之星综合 2025-04-13 06:14:10
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近期海思科(002653)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

海思科2024年财务表现


收入与利润

海思科(002653)在2024年的营业总收入为37.21亿元,较2023年的33.55亿元增长了10.92%。归母净利润为3.95亿元,同比增长34.0%。然而,扣非净利润为1.32亿元,同比下降45.4%。这表明公司在非经常性损益方面可能有较大波动。

单季度表现

第四季度的表现较为疲软,营业总收入为9.7亿元,同比下降0.11%;归母净利润为1363.63万元,同比下降85.55%;扣非净利润为-8313.2万元,同比下降189.24%。这显示出公司在年末的盈利能力有所下降。

盈利能力

尽管如此,公司的盈利能力有所提升,毛利率为71.46%,同比增加了0.63%;净利率为12.53%,同比增加了42.21%。这表明公司在控制成本和提高利润率方面取得了一定成效。

费用控制

销售费用、管理费用、财务费用总计为17.77亿元,占营收的比例为47.76%,同比增加了3.73%。财务费用的减少(变动幅度为-40.19%)主要是由于归还较高利息借款导致利息费用减少及存款利息增加。

现金流与债务状况

公司货币资金为10.56亿元,较2023年的11.69亿元减少了9.64%。应收账款为8.38亿元,同比增长4.85%。有息负债为19.06亿元,同比增长6.16%。需要注意的是,货币资金与流动负债的比例仅为87.89%,有息资产负债率已达28.04%,应收账款与利润的比例高达211.91%,这些数据提示公司需关注现金流和债务状况。

分红与融资

公司自上市以来,累计融资总额为16.02亿元,累计分红总额为35.34亿元,分红融资比为2.21,显示出公司较为积极的分红政策。

未来展望

公司计划2025年继续加大研发投入,预计全年研发投入同比上升约15%,全年销售收入实现同比增长15%。研发方面,公司将快速推进创新药临床试验工作,涵盖麻醉镇痛、代谢性疾病、肿瘤、呼吸疾病、自身免疫疾病等领域。营销方面,公司将围绕创新药的商业化、学术营销、全渠道销售等多方面展开,预计2025年将有4款创新药实现销售增长,创新药销售占比达到40%。

风险提示

公司面临的主要风险包括行业政策风险、市场竞争风险、新药研发风险、新药无法成功商业化风险以及公司经营规模扩大带来的管理风险。公司应密切关注行业动态,紧跟行业政策,持续进行研发投入,加强研发团队建设,优化产品结构,提升效率,加强风险管理,确保公司持续健康发展。

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