首页 - 股票 - 数据解析 - 财报解析 - 正文

莱特光电(688150)2024年盈利能力显著提升,OLED有机材料业务表现强劲

来源:证券之星综合 2025-04-12 06:19:09
关注证券之星官方微博:

近期莱特光电(688150)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润


莱特光电(688150)在2024年的营业总收入达到了4.72亿元,较去年同期的3.01亿元增长了56.90%。归母净利润为1.67亿元,同比增长117.17%。扣非净利润为1.48亿元,同比增长162.84%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为1.16亿元,同比增长12.55%,归母净利润为3756.58万元,同比增长78.51%。

盈利能力


公司的盈利能力在2024年显著提升,毛利率为67.08%,同比增加了16.56个百分点;净利率为35.47%,同比增加了38.41个百分点。这表明公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著成效。

费用控制


公司在费用控制方面表现出色,销售费用、管理费用、财务费用总计为6625.64万元,三费占营收比为14.04%,同比下降了22.30%。财务费用变动幅度为60.86%,主要原因是本期美元汇率波动导致汇兑收益减少。

现金流


经营活动产生的现金流量净额为0.57元/股,同比增长243.23%,主要原因是本期收到的销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为221.14%,主要原因是本期理财产品支出和赎回变动以及购买长期资产支付现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为75.63%,主要原因是本期融资还款减少。

主营业务构成


公司主营业务收入主要来自OLED有机材料,收入为4.22亿元,占总收入的89.41%,毛利率为72.03%。其他中间体收入为2006.03万元,占总收入的4.25%,毛利率为39.27%。公司在电子专用材料制造行业的收入为4.42亿元,占总收入的93.66%,毛利率为70.55%。

发展前景


公司在OLED有机材料领域积累了深厚的技术底蕴,报告期内进一步加大研发投入,全年研发费用投入6468.65万元,同比增长28.30%。公司成功推出了多种高性能OLED发光材料产品,部分关键性能指标已达到国际顶尖水平。随着OLED显示技术在多个终端应用领域的不断拓展,公司有望继续受益于行业增长,进一步提升市场份额和盈利能力。

总结


总体来看,莱特光电在2024年的财务表现优异,盈利能力显著提升,费用控制得当,现金流状况良好。公司在OLED有机材料领域的技术优势和市场地位为其未来发展奠定了坚实基础。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示莱特光电盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-