近期东阳光(600673)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营业绩显著改善
东阳光(600673)在2024年的营业总收入达到121.99亿元,同比增长12.4%。归母净利润为3.75亿元,同比大幅上升227.41%,扣非净利润为3.27亿元,同比增长174.35%。这表明公司在2024年的盈利能力有了显著提升。
单季度数据
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为33.2亿元,同比增长20.91%;归母净利润为6253.06万元,同比增长185.92%;扣非净利润为3783.05万元,同比增长125.47%。这显示出公司在年末保持了强劲的增长势头。
主要财务指标
这些数据显示公司在成本控制和运营效率方面取得了明显进展,尤其是三费占营收比的大幅下降,表明公司在费用管理上有所改善。
主营收入构成
化工新材料类和电子元器件类的毛利率较高,分别为26.11%和21.31%,而能源材料类则出现了负毛利率,表明该业务仍需进一步优化。
偿债能力与现金流
尽管公司业绩有所改善,但短期债务压力上升,流动比率仅为0.8,货币资金为42.52亿元,同比下降14.25%。有息负债总额为115.38亿元,同比增长10.42%。这表明公司在短期内面临较大的偿债压力,需密切关注其现金流状况。
发展回顾与未来展望
公司在2024年积极推进大客户战略,坚持“创新+国际化”路线,持续推动技术创新与产业升级。特别是在电子元器件、高端铝箔和化工新材料领域取得了显著进展。然而,公司在未来发展中仍需应对市场、政策性、研发投入、项目投资和行业周期性风险。
综上所述,东阳光(600673)在2024年实现了业绩的显著回升,但在短期债务管理和现金流方面仍需加强。
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